• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"
Регистрационный номер
3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 22 606 37 714
111 7 056 000 7 056 000
20.0 1 247 071 1 205 123
301 70 463 484 62 644 872
302 1 414 025 1 717 379
304 493 165 492 828
306 0 0
319 35 000 000 37 000 000
32.1 4 476 871 4 334 141
32.2 392 998 380 469
451 2 389 279 2 287 312
454 88 657 59 082
45.0 12 809 369 11 918 149
45.2 100 501 427 99 498 402
458 4 098 570 4 161 044
459 1 705 683 1 809 993
470 0 190 274
47.1 183 727 178 949
474 13 620 962 12 334 456
475 68 573 64 111
478 646 507 474 851
502 3 190 706 3 137 115
60.0 2 616 871 2 285 627
604 2 458 633 2 460 194
608 4 428 087 4 444 900
609 125 996 126 781
612 0 0
620 1 113 184 1 105 782
621 0 0
706 170 208 897 9 857 590
707 0 171 874 914
Итого по активу (баланс) 440 821 348 443 138 052
Пассив
102 8 334 900 8 334 900
106 303 995 274 604
107 416 745 416 745
108 16 272 995 16 272 995
301 2 252 240 1 757 411
302 15 449 381 5 960 841
306 9 9
31.1 2 850 000 619 000
32.1 4 374 2 468
32.2 716 564
405 4 072 3 957
407 26 603 521 34 568 994
408 61 834 781 40 514 565
409 5 466 298
420 674 576 704 956
42.1 46 146 917 56 668 100
42.2 49 933 109 49 799 797
43.1 2 163 618 2 153 619
451 112 066 107 283
454 30 494 11 696
45.1 556 987 539 056
45.2 3 787 477 3 883 383
458 3 364 587 3 443 822
459 1 432 951 1 500 117
470 0 24 803
47.1 10 914 10 054
474 5 309 239 10 666 638
475 102 323 91 021
478 2 597 854
502 1 048 315 1 049 343
60.0 852 835 1 026 176
604 1 715 582 1 747 442
608 4 439 982 4 457 702
609 24 051 24 193
615 87 593 83 289
617 877 512 650 389
620 167 179 168 722
706 183 647 249 11 164 490
707 0 184 433 756
Итого по пассиву (баланс) 440 821 348 443 138 052
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 2 2
90.4 32 321 073 30 927 470
90.5 46 423 711 45 502 373
90.6 4 141 139 206 923
99998 193 392 784 192 845 458
Итого по активу (баланс) 276 278 709 269 482 226
Пассив
90.5 193 392 784 192 845 458
99999 82 885 925 76 636 768
Итого по пассиву (баланс) 276 278 709 269 482 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939 4 129 490 5 699 713
99996 4 135 886 5 708 022
Итого по активу (баланс) 8 265 376 11 407 735
Пассив
969 4 135 886 5 708 022
99997 4 129 490 5 699 713
Итого по пассиву (баланс) 8 265 376 11 407 735

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?